外部監査対象法人における内部統制・内部監査体制の構築支援事業
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 新31-0010
担当部局: 医政局 医療経営支援課
事業期間: 2019年〜2019年
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
医療法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成27年9月15日参議院厚生労働委員会)において、外部監査の対象となる医療法人においては、内部統制の構築や内部監査体制の構築ができるよう必要な措置を講ずることとされており、それを支援することとを目的とする。
事業概要
厚生労働省が作成した、内部監査及び内部統制のモデル規程・チェックリストをもとに、委託業者にて内部監査及び内部統制のマニュアルを作成し、当該マニュアルを冊子にして全国の外部監査対象法人(医療法人、社会医療法人、地域医療連携推進法人)、都道府県及び関係団体等に送付し、内部監視体制構築の参考としてもらう。
予算額・執行額
※単位は100万円
年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
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2019 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
配布する冊子の充実を成果目標目標とする。
冊子のページ数を70ページ以上とする。 【計算式】 冊子のページ数 (目標:2019年度に70 ページ)
年度 | 当初見込み | 成果実績 |
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活動指標及び活動実績(アウトプット)
冊子の配布数
年度 | 当初見込み | 活動実績 |
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主要な支出先
年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
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